公司小金库自查报告

2022-10-21 版权声明 我要投稿

报告是在工作或项目事后编写的,所以报告具有总结性、叙述性的特点,只有按照报告格式编写,才能编写出有效的报告。以下是小编整理的《公司小金库自查报告》,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助!

第1篇:公司小金库自查报告

公司“小金库”自查自纠情况汇报

1 木业园区“小金库”自查情况汇报

按照黑龙江省农垦总局关于深入开展“小金库”专项治理工作的文件精神,我单位认真组织,结合自身具体情况,在园区内部深入开展了“小金库”自查自纠专项治理工作。现将自查自纠情况汇报如下。

一、自查自纠的范围和内容

(一)专项治理范围。

本次专项治理工作涉及我单位2015-2016财务决算报表和各类明细表,确保自查工作面达到100%。

(二)专项治理内容。

本次专项治理工作深入贯彻了农垦总局办公室制定的《黑龙江垦区防治“小金库”长效机制建设方案》,重点对隐匿收入、虚列支出、转移资产等方式形成的小金库进行排查。

二、自查自纠的做法

自2016年10月31日,我单位按照《“小金库”专项治理工作实施方案》规定的专项治理工作步骤,在园区内部全面组织开展自查自纠。

(一)认真学习文件精神,提高对专项治理工作的认识。 专项治理工作开展以来,园区多次召开专题会议,传达学习“小金库”专项治理工作文件精神,把“小金库”治理工作作为当前的一项重点任务来抓,要求各个工作人员要领会精神实质,把握工作重点,

2 增强治理工作的主动性和自觉性,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待“小金库”治理工作,明确清理检查“小金库”是加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措。要求认真自查自纠,做到不走过场,不留死角,及时发现和解决存在的问题。通过学习文件,进一步强化了管理干部遵纪守法和廉洁从业意识,切实提高了此次治理工作的针对性和实效性。

我单位在日常开销中严格执行农场的刚性预算财务制度、节约和控制成本支出、加强银行账户监管等工作相结合,另一方面与财务监管、审计监督、纪检监察等日常工作相结合,形成整体合力。2016年10月31日,我单位抽调专人组成“小金库”检查小组,对“小金库”自查自纠工作进展情况进行了监督检查。

在自查中,采取查阅凭证、账簿、相关资料、询问有关经办人员等方式,对今年和以前的所有财务收支进行了认真细致的清查。从业务收入、费用支出等各种可能形成“小金库”的资金来源入手,进行了认真的梳理和检查,努力做到不留死角,及时发现存在的问题。

(二)建立举报登记和查处督办制度,切实做好治理工作监督检查。

专门设立并公布举报电话、举报信箱。认真做好举报的受理工作,建立举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。同时认真执行信访工作保密制度,切实保护举报人的合法权益,对打击报复举报人的,依法依纪从严惩处。

三、自查自纠的结果

我单位按照有关文件的要求,认真地进行了“小金库”的自查、

3 自纠工作。自查结果显示,各项财务工作均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未侵占、截留国家的各项惠民补贴资金,没有设立账外账,未设立任何形式的“小金库”,也不存在以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。按规定监管使用的票据均由财务部统一管理,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄,设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作。财务报销严格按照财务制度执行,未发生坐支行为。

对分析原因,制定整改措施,落实整改责任,明确整改时限,确保整改到位。对管理中的薄弱环节,进一步制定和完善了规章制度,堵塞了漏洞,加强了管理。

四、建立长效机制,把“小金库”治理将作为一项长期工作来抓。 对于“小金库”的治理工作,我单位将作为一项长期的工作来抓。通过开展此次自查自纠工作,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了各项财务工作的合理有效。

下一步,我单位将在此次自查自纠的基础上,做好三项工作,建立“小金库”治理工作长效机制。

一是要针对管理工作中的薄弱环节,深入剖析原因,制定和完善有关规章制度,建立健全预算公开和财务公开制度,增强预算、财务透明度,严格执行财务会计制度,完善内控和监督机制。

二是要加强管理,强化监督,标本兼治、纠建并举,巩固和深化此次治理工作的成果,逐步建立和完善防治“小金库”的长效机制,从源头上杜绝“小金库”的产生。

三是要不断强化责任意识、大局意识,不断加强党风廉政建设,不断增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性,确保我园区的平

名山农场木业园区 2016年11月21日

稳、健康、可持续发展。

第2篇:公司“小金库”自查自纠情况汇报

公司纪检监察部:

按照国务院国资委深入开展“小金库”专项治理工作的文件精神和中国节能实施方案的总体要求和部署,我公司高度重视,认真组织,结合自身具体情况,在公司系统深入开展了“小金库”自查自纠专项治理工作。现将自查自纠情况汇报如下。

一、自查自纠的范围和内容

(一)专项治理范围。

本次专项治理工作涉及公司本部和所属的7家全资、控股子公司,涵盖全部表内表外公司、账内账外资金资产,确保自查工作面达到100%。

(二)专项治理内容。

本次专项治理工作深入贯彻了中共中央纪委、监察部、财政部、审计署和国资委联合印发的《国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》(以下简称《实施办法》)和国务院国资委《关于开展中央企业“小金库”专项治理工作的通知》的文件精神,严格按照中国节能环保集团公司《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》的内容要求,重点对隐匿收入、虚列支出、转移资产等方式形成的小金库进行排查。

二、自查自纠的做法

自2010年8月2日,公司按照《“小金库”专项治理工作实施方 1

案》规定的专项治理工作步骤,在公司系统全面组织开展自查自纠。

(一)认真学习文件精神,提高对专项治理工作的认识。

专项治理工作开展以来,公司多次召开专题会议,传达学习“小金库”专项治理工作文件精神,把“小金库”治理工作作为当前的一项重点任务来抓,要求公司各部门领导要领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性和自觉性,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待“小金库”治理工作,明确清理检查“小金库”是加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措。要求各下属公司认真自查自纠,做到不走过场,不留死角,及时发现和解决存在的问题。通过学习文件,进一步强化了广大职工遵纪守法和廉洁从业意识,切实提高了此次治理工作的针对性和实效性。

(二)加强专项治理工作的组织领导,建立层层落实机制。

2010年8月12日,公司成立了以公司总经理为组长的“小金库”专项治理领导小组,公司主要领导对“小金库”治理工作负总责,领导班子其他成员根据工作分工,对职责范围内的有关工作负直接领导责任,各职能部门完善相应的工作协调机制,明确工作分工,加强协调配合,共同做好“小金库”治理工作。按照“分级负责,分口把关”的原则,各下属企业均成立了以总经理为组长,主管副总经理为副组长,财务、供应、生产、销售、办公室、仓储等各部门人员为组员的“小金库”治理工作领导小组。

这样,公司系统建立起了一级抓一级、层层抓落实的“小金库”

治理工作责任制。

(三)与纪检监察、财务监督工作相结合,加大自查自纠工作力度。

公司遵循“统筹兼顾,整体推进”的原则,把“小金库”治理工作一方面与规范津贴补贴、规范经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强银行账户监管等工作相结合,另一方面与财务监管、审计监督、纪检监察等日常工作相结合,形成整体合力。2010年8月2日和24日,公司从财务部、企管部、综合业务部和投资管理部抽调专人组成“小金库”检查小组,先后对公司、公司、公司“小金库”自查自纠工作进展情况进行了监督检查。

各下属企业在自查中,采取查阅凭证、账簿、相关资料、询问有关经办人员等方式,对今年和以前的所有财务收支进行了认真细致的清查。从业务收入、费用支出等各种可能形成“小金库”的资金来源入手,进行了认真的梳理和检查,努力做到不留死角,及时发现存在的问题。

在特殊资金形成小金库的排查方面,检查小组重点对公会资金进行了检查。公司系统现有工会组织3个(公司本部、公司和公司),各工会资金来源主要有两方面,一是员工缴纳的个人会费,二是公司的行政拨交。资金主要用于工会组织的活动、员工直系亲属丧葬费用和员工伤病慰问金。通过检查,工会资金使用严格执行财务管理制度,公司特殊资金管理清晰,不存在管理隐患。

(四)建立举报登记和查处督办制度,切实做好治理工作监督检查。

各公司专门设立并公布举报电话、举报信箱。认真做好举报的受

理工作,建立举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。同时认真执行信访工作保密制度,切实保护举报人的合法权益,对打击报复举报人的,依法依纪从严惩处。

三、自查自纠的结果

公司本部及下属子公司按照有关文件的要求,认真地进行了“小金库”的自查、自纠工作。自查结果显示,各公司财务管理均严格按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未侵占、截留国家和公司收入,没有设立账外账,未设立任何形式的“小金库”,也不存在以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。按规定监管使用的票据均由财务部统一管理,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄,设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作。财务报销严格按照财务制度执行,未发生坐支行为。

对自查和治理中发现的管理和制度上的问题,各下属公司深入剖析原因,制定整改措施,落实整改责任,明确整改时限,确保整改到位。对管理中的薄弱环节,各公司进一步制定和完善了规章制度,堵塞了漏洞,加强了管理。

四、建立长效机制,把“小金库”治理将作为一项长期工作来抓。 对于“小金库”的治理工作,公司将作为一项长期的工作来抓。通过开展此次自查自纠工作,公司系统进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了各项收入及资金的合规使用。

下一步,公司将在此次自查自纠的基础上,做好三项工作,建立“小金库”治理工作长效机制。

一是要针对管理工作中的薄弱环节,深入剖析原因,制定和完善有关规章制度,建立健全预算公开和财务公开制度,增强预算、财务

透明度,严格执行财务会计制度,完善内控和监督机制。

二是要加强管理,强化监督,标本兼治、纠建并举,巩固和深化此次治理工作的成果,逐步建立和完善防治“小金库”的长效机制,从源头上杜绝“小金库”的产生。

三是要不断强化责任意识、大局意识,不断加强党风廉政建设,不断增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性,确保我公司平稳、健康、可持续发展。

第3篇:单位小金库自查报告与单位小金库自查自纠报告

单位小金库自查报告

加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要的单位小金库自查报告,欢迎大家参考借鉴。

单位小金库自查报告范文(一) 按照《全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和小金库专项治理工作方案》文件和全县行政机关和事业单位开展小金库专项治理文件精神,芦溪县统计局认真开展了清理小金库工作,现将自查自纠情况总结如下:

一、高度重视,提高认识

我局高度重视小金库专项治理工作。对《全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和小金库专项治理工作方案》进行了传达学习,并认真贯彻文件精神,正确认识到开展此项活动的重大意义。j长陈霞同志要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求我局必须认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

二、认真开展自查,实施长效监督

按照方案要求,我局重点围绕专项治理的范围和内容中的七大项指标开展清查活动,对各类账户、帐据进行了认真细致的清查:

1、我局均按照国家有关财经法规执行,收入全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的小金库。

2、我局均按照国家有关财经法规执行,遵循先有预算、后有支出的原则,没有超预算或者无预算安排支出,虚列支出、转移或者套取预算资金,转嫁支出等问题。

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3、我局按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则执行政府采购,没有预算编制不完整,执行经费预算和资产配置标准不严格,违反政府采购程序,暗箱操作、无预算采购、超预算采购等问题。

4、我局在资产配置、使用、处置等环节均按照国家有关财经法规执行,没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。

5、我局按照《行政单位财务规则》进行财务会计核算,没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的情况。

6、我局按照国家有关财经法规对票据进行发放、领用、使用、保管、核准和销毁,没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题。

7、我局深入开展小金库治理工作,没有违反法律及其他有关规定的账户、账簿。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查小金库,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

单位小金库自查报告范文(二) 治理小金库是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实市办发20**《关于在全市党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施方案》的文件精神,现把我校自查自纠情况汇报如下:

一、认真学习,提高认识。

全市小金库专项治理工作会议后,我校迅速召开了专题会议,传达学习《关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神。我校把小金库治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外,还集中组织教职工传达会议精神,领会精神实质,把握 第 2 页 共 2 页 工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。校长要求大家,认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照七种表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

二、加强领导,责任分工。

为了保障治理工作顺利进行,我校成立了治理小金库专项治理工作领导小组,并设立举报电话、制作了举报信箱,注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,小金库专项治理工作由学校支部牵头实施,工会、财务室等部门负责同志共同参与。由后勤办主任邓德新具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。

学校小金库专项治理工作领导小组名单: 组长:副组长:成员:

三、明确要求,重点治理。

根据上级文件规定,我校此次专项治理重点是20**年以来各项小金库资金的收支数额,以及20**年底小金库资金滚存余额和形成的资产。对设立小金库数额较大或情节严重的,应追溯到以前。

按照上级文件规定的要求,我校通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。

一、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。

二、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。

三、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户,所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心,严格实行收支两条线管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

四、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。

五、我校无私设小金库和帐外帐等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。

六、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

七、清查结果在校教职工大会上进行了通报,并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防小金库的出现。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查小金库,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金的合理使用。今后,我校将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

单位小金库自查报告范文(三) 为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深入开展小金库治理工作的意见》,省委办公厅、省政府办公厅《关于深入开展小金库治理工作的通知》和市委办公厅、市政府办公厅《关于深入开展小金库治理工 第 4 页 共 4 页 作的通知》精神,我办按照中共成都市纪委、成都市监督局、成都市财政局、成都市审计局的统一部署和要求,认真做好小金库的治理、自查自纠工作。现将相关情况总结汇报如下:

一、加强领导,认真部署

自市委办公厅、市政府办公厅《关于深入开展小金库治理工作的通知》(成委办20**20号)下发之日起,我办即刻按照其相关要求,结合本部门实际建立工作机制,并通过办党组会、行政办公会和成都市人防工作会等,认真做好宣传、部署和组织工作。成立了成都市人防办治理小金库工作领导小组。设立了领导小组办公室(在财务处),下发了《关于深入开展小金库治理工作实施方案》(成防办党20**号),确定了我办开展此项工作的时间、范围、步骤和具体安排。

二、全面开展自查自纠不走过场,不留死角

按照成纪发20**16号的要求,成都市人防办机关和所属7个事业单位,截止20**年6月19日,全部进行了小金库的自查自纠工作,自查面达到了100%。我办所有纳入本次小金库清理、检查的单位,领导高度重视该项工作,并积极认真地按照成防办党20**32号的要求,即时动员、布置,安排和开展银行账户、库存现金的治理清查工作。皆未发现私设小金库的情况。各单位负责人都本着对自查自纠情况负完全责任的态度,签订了《自查责任承诺书》,并按时报送了自查自纠总结报告和《单位小金库自查自纠情况报告表》。

三、提高认识,加强管理

通过历次小金库的清理、检查、治理工作和各种反腐倡廉警示教育活动的开展,使我办及直属企、事业单位领导和广大干部职工充分认识到小金库的危害性,并逐步加强了对容易产生小金库的关键环节、部位的管控,比如:对单位各类银行账户的结存情况;库存现金的及时盘存情况;各类收费票据、印章的登记管理情况;现金借款凭条及时报销情况以及账薄是否纳入监管等情况,进行定期和不定期地检查。并按照市财政局的要求和参 第 5 页 共 5 页 照其他市级部门的成功经验制定了《成都市人民防空办公室内部会计控制制度》和《成都市人防办机关包干经费管理实施意见》(试行办法),加强了制度建设。同时,严格按照国家和人防系统各项财会法律、法规、制度、规定进行财务管理,加强财务监督。

单位小金库自查自纠报告

将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。关于单位小金库自查自纠报告

单位小金库自查自纠报告篇【一】

按照《古县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》和全县党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作会议精神精神,我局认真开展了清理小金库工作,现将自查自纠情况总结如下:

一、健全组织,强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行,我局成立了由局长程金虎任组长、纪检组长暴晓明任副组长、财务室亓晓丽为成员的清理工作领导小组,由财务室和办公室具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识,加强宣传

全县小金库专项治理工作会议后,我局迅速召开了专题会议,传达学习有关会议精神,局长程金虎要求大家,认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度,加强工作监督

我局治理小金库工作领导小组办公室设立并公布了举报电话(6122155)、制作了举报信箱,注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,由办公室具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。

四、认真开展自查,实施长效监督

按照县有关会议的要求,我局重点围绕清理内容中的八大项指标开展 第 7 页 共 7 页 清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。

2、我局财务部门,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。

4、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

5、清查结果在局机关干部职工大会上进行了通报。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防小金库的出现。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查小金库,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

单位小金库自查自纠报告篇【二】

根据中共中央纪委、监察部、财政部、审计署和国务院国资委等五部委联合下发的《关于印发国有及国有控股企业小金库专项治理实施办法的通知》(中纪发[XX]29号)精神和《公司小金库专项治理实施方案》要求,公司(以下简称)严格按照统一部署和节点进度要求,从年月至月,在机关及所属单位深入开展了小金库自查自纠工作。现将有关情况报告如下:

一、加强组织领导,制定实施方案

高度重视小金库专项治理工作,把开展此项工作,作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。党组成立了由总经理、党组书记、总会计师和纪检组长等主要领导为组长、副组 第 8 页 共 8 页 长的小金库专项治理领导机构,统一部署实施,统一领导治理,并由政治工作部、总经理工作部、财务产权部、人力资源部等部室承担开展具体工作。同时,于月上旬制定印发了《公司小金库专项治理实施方案》,对专项治理工作的目标、内容、范围、实施步骤及相关原则和要求进行了明确,设置了专项治理工作举报电话,奠定了小金库专项治理工作的基础。

二、广泛开展学习,积极动员部署

为确保专项治理工作的顺利开展,公司党组、纪检组认真组织机关本部及所属单位学习领会中央、公司和国资委有关会议文件精神,及时转发部署关于小金库专项治理工作的各项要求,并多次通过党政联席会、总经理办公会、民主生活会及相关工作会议,深入做好思想发动、政策宣传、舆论引导和自查督导工作,提高各级党员领导人员和职能部室对专项治理工作的思想认识,营造浓厚的舆论氛围。同时,组织所属单位对公司《公司等单位财务人员违法违纪案件的通报》进行了学习,以强化小金库专项治理工作,进一步加强关键岗位的管理,健全制度及内控机制,全面提高企业财务风险防范意识和抗风险能力,增强反腐倡廉的意识和决心。

三、结合工作实际,认真进行自查

此次小金库专项治理工作的重点是年以来各项小金库资金的收支数额,以及年底小金库资金滚存余额和形成的资产,以及以前发生过小金库后的整改情况。

截止日,公司本部及所属家公司全部进行了小金库自查自纠工作,自查面达到了100%,按时报送了自查自纠总结报告,认真填报了小金库专项治理自查统计报表。自查过程中,各单位党政一把手本着无则加勉的态度,对自查工作和杜绝小金库做出郑重承诺,并制定相应的防范措施,确保专项治理工作不留死角。

对照小金库专项治理实施方案中的内容和范围,通过自查,公司本部及所属单位未发现小金库或违规使用资金等情况。

四、全面提高认识,加强管理工作

第4篇:“小金库”自查报告

城关八小关于开展“小金库”专项治理工作

自查报告

按照《固镇县关于事业单位开展“小金库”专项治理工作》文件精神,我校认真开展了清理“小金库”工作,现将自查自纠情况总结如下:

一、健全组织,强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行,我校成立了由校长任组长的清理工作领导小组,由财务处和总务处具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识,加强宣传

固镇县教体局关于“小金库”专项治理会议后,我校迅速召开了专题会议,传达学习开展“小金库”专项治理工作的方案》,认真学习有关文件和,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照要求认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度,加强工作监督。

我校治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话,建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,由总务处具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。

四、认真开展自查,实施长效监督

按照《固镇县开展“小金库”专项治理工作方案》的要求,我校重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细

1 致的清查。

1、我校均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

2、我校财务部门,严格按照制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。

4、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

5、清查结果在校教职工大会上进行了通报,并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我校将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

第5篇:“小金库”自查报告

为贯彻落实党的十七届四中全会精神,坚持和完善标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的反腐倡廉方针,从源头上预防和惩治腐败,根据中央、省、市治理工作有关精神,我局深入开展了“小金库”专项治理工作,现将有关情况汇报如下:

一、加强组织领导,形成治理合力

我局高度重视“小金库”专项治理工作,把开展“小金库”专项治理工作做为当前一项重点任务,抓紧抓好。按照党风廉政建设要求,我局成立了“小金库”治理工作领导小组,由局长朱正文任组长,副局长李艳兰、刘智源、周新平、陈游任副组长,局办公室具体负责治理工作日常事务。党政“一把手”切实担负起治理工作的领导责任,重要工作亲自部署、亲自过问、亲自协调,分管领导具体抓,各科室分工协作,全体人员共同参与,把“小金库”治理工作真正落到了实处。

二、着力学习教育,提高认识水平

为确保治理工作扎实、有效地开展,局长朱正文同志主持召开专题会议,对全局“小金库”专项治理工作进行具体安排和部署,明确了治理范围、内容、方法和步骤,传达贯彻了中央、省、市有关文件精神和领导重要讲话,深刻领会了党中央和国务院坚决惩治“小金库”问题的决心,把全局

领导干部的思想认识统一到中央的重大决策部署上来,充分认识“小金库”治理工作的重要意义,认识“小金库”问题的严重危害性和治理工作的重要性、紧迫性,增强了领导干部落实“小金库”治理工作的责任感和使命感。

同时,加强对财务人员培训,提高财务人员业务素质。加强财务人员职业道德和廉洁自律教育,督促财务人员严肃工作纪律,严守工作流程,认真履行工作职责。

三、做好自查自纠,突出重点检查

结合“小金库”治理回头看工作,针对2007年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及2006年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产开展自查自纠,自查面积达到100%。我局财务管理均严格按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设立任何形式的“小金库”,无以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。单位监管使用的票据由财务人员统一管理,并建立了相应的备查薄。按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,无坐支行为。自查自纠工作结束后,我局按规定上报了《单位“小金库”自查自纠情况报告表》,内容真实、完整。

四、完善财务制度,建立长效机制

为加大预防和治理腐败的力度,推进党风廉政建设向前发展,按照“更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设”的要求,结合自查自纠情况,我局围绕反腐倡廉制度建设、规范财务管理制度、加强内部控制和外部监督等方面,研究制定了防治“小金库”长效机制。根据各项财政改革要求,及时调整和完善了局内部各项财务管理制度,以制度来约束不规范行为,提高单位财务管理水平,坚决杜绝腐败现象发生。

第6篇:“小金库”自查报告

根据“2011年5月24日关于小金库治理会议”要求,我部门已完成自查工作。本次自查中我部门坚持实事求是的原则,现将有关自查的情况报告如下:

1 、我部门财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未产生利息,未设任何形式的“小金库”。2 、我部门严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3 、现金管理采取备用金制度,按照财务要求定期清理。财务报销严格按照财务制度执行,采取尽量使用汇款形式支出。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

虽然我部门目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步加强了法制教育,强化了财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金的合理使用。今后,我部门将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

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