小金库自查汇报

2022-08-13 版权声明 我要投稿

汇报是与我们的工作、生活息息相关的,对于一项工作或者一个项目而言,汇报贯穿于任务的始终,但是在不同的阶段汇报的侧重点是不尽相同的,那么你明晰不同的阶段应该如何更好的撰写汇报吗?今天小编给大家找来了《小金库自查汇报》,希望对大家有所帮助。

第1篇:小金库自查汇报

小金库自查情况汇报

我局认真开展“小金库”专项治理工作,现将自查自纠情况报告如下:

一、健全组织,加强领导

为确保专项治理工作的顺利进行,成立了由党组书记刘维章任组长、党组成员副局长王世富、党组成员纪检组长彭丽华任副组长的局治理“小金库”工作领导小组,具体由财务股和屠宰办负责此次专项治理工作。

二、加强学习宣传,提高思想认识

全省“小金库”专项治理电视电话工作会议后,我局迅速召开了专题会议,传达学习了中共中央纪委、监察部、财政部、审计署联合下发的《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的通知〉》和保靖县纪委、保靖县监察局关于转发湖南省纪委《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法〉的通知》的通知以及有关会议精神,局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照“七种”表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、制定工作方案,落实措施制度

我局按照专项清理要求,制定了《县商务局治理“小金库”专项工作实施方案》,明确了治理时间、内容、方法、措施和举报制度,明确了责任人员,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作的有效开展。

四、认真开展自查,实施长效监督

按照湖南省纪委《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法〉的通知》的要求,重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

2、严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和小金库的行为,但有时因工作的特殊性存在从财政帐户取款后存经办人帐户的情况。

第2篇:公司“小金库”自查自纠情况汇报

1 木业园区“小金库”自查情况汇报

按照黑龙江省农垦总局关于深入开展“小金库”专项治理工作的文件精神,我单位认真组织,结合自身具体情况,在园区内部深入开展了“小金库”自查自纠专项治理工作。现将自查自纠情况汇报如下。

一、自查自纠的范围和内容

(一)专项治理范围。

本次专项治理工作涉及我单位2015-2016财务决算报表和各类明细表,确保自查工作面达到100%。

(二)专项治理内容。

本次专项治理工作深入贯彻了农垦总局办公室制定的《黑龙江垦区防治“小金库”长效机制建设方案》,重点对隐匿收入、虚列支出、转移资产等方式形成的小金库进行排查。

二、自查自纠的做法

自2016年10月31日,我单位按照《“小金库”专项治理工作实施方案》规定的专项治理工作步骤,在园区内部全面组织开展自查自纠。

(一)认真学习文件精神,提高对专项治理工作的认识。 专项治理工作开展以来,园区多次召开专题会议,传达学习“小金库”专项治理工作文件精神,把“小金库”治理工作作为当前的一项重点任务来抓,要求各个工作人员要领会精神实质,把握工作重点,

2 增强治理工作的主动性和自觉性,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待“小金库”治理工作,明确清理检查“小金库”是加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措。要求认真自查自纠,做到不走过场,不留死角,及时发现和解决存在的问题。通过学习文件,进一步强化了管理干部遵纪守法和廉洁从业意识,切实提高了此次治理工作的针对性和实效性。

我单位在日常开销中严格执行农场的刚性预算财务制度、节约和控制成本支出、加强银行账户监管等工作相结合,另一方面与财务监管、审计监督、纪检监察等日常工作相结合,形成整体合力。2016年10月31日,我单位抽调专人组成“小金库”检查小组,对“小金库”自查自纠工作进展情况进行了监督检查。

在自查中,采取查阅凭证、账簿、相关资料、询问有关经办人员等方式,对今年和以前的所有财务收支进行了认真细致的清查。从业务收入、费用支出等各种可能形成“小金库”的资金来源入手,进行了认真的梳理和检查,努力做到不留死角,及时发现存在的问题。

(二)建立举报登记和查处督办制度,切实做好治理工作监督检查。

专门设立并公布举报电话、举报信箱。认真做好举报的受理工作,建立举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。同时认真执行信访工作保密制度,切实保护举报人的合法权益,对打击报复举报人的,依法依纪从严惩处。

三、自查自纠的结果

我单位按照有关文件的要求,认真地进行了“小金库”的自查、

3 自纠工作。自查结果显示,各项财务工作均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未侵占、截留国家的各项惠民补贴资金,没有设立账外账,未设立任何形式的“小金库”,也不存在以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。按规定监管使用的票据均由财务部统一管理,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄,设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作。财务报销严格按照财务制度执行,未发生坐支行为。

对分析原因,制定整改措施,落实整改责任,明确整改时限,确保整改到位。对管理中的薄弱环节,进一步制定和完善了规章制度,堵塞了漏洞,加强了管理。

四、建立长效机制,把“小金库”治理将作为一项长期工作来抓。 对于“小金库”的治理工作,我单位将作为一项长期的工作来抓。通过开展此次自查自纠工作,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了各项财务工作的合理有效。

下一步,我单位将在此次自查自纠的基础上,做好三项工作,建立“小金库”治理工作长效机制。

一是要针对管理工作中的薄弱环节,深入剖析原因,制定和完善有关规章制度,建立健全预算公开和财务公开制度,增强预算、财务透明度,严格执行财务会计制度,完善内控和监督机制。

二是要加强管理,强化监督,标本兼治、纠建并举,巩固和深化此次治理工作的成果,逐步建立和完善防治“小金库”的长效机制,从源头上杜绝“小金库”的产生。

三是要不断强化责任意识、大局意识,不断加强党风廉政建设,不断增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性,确保我园区的平

名山农场木业园区 2016年11月21日

稳、健康、可持续发展。

第3篇:公司“小金库”自查自纠情况汇报

公司纪检监察部:

按照国务院国资委深入开展“小金库”专项治理工作的文件精神和中国节能实施方案的总体要求和部署,我公司高度重视,认真组织,结合自身具体情况,在公司系统深入开展了“小金库”自查自纠专项治理工作。现将自查自纠情况汇报如下。

一、自查自纠的范围和内容

(一)专项治理范围。

本次专项治理工作涉及公司本部和所属的7家全资、控股子公司,涵盖全部表内表外公司、账内账外资金资产,确保自查工作面达到100%。

(二)专项治理内容。

本次专项治理工作深入贯彻了中共中央纪委、监察部、财政部、审计署和国资委联合印发的《国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》(以下简称《实施办法》)和国务院国资委《关于开展中央企业“小金库”专项治理工作的通知》的文件精神,严格按照中国节能环保集团公司《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》的内容要求,重点对隐匿收入、虚列支出、转移资产等方式形成的小金库进行排查。

二、自查自纠的做法

自2010年8月2日,公司按照《“小金库”专项治理工作实施方 1

案》规定的专项治理工作步骤,在公司系统全面组织开展自查自纠。

(一)认真学习文件精神,提高对专项治理工作的认识。

专项治理工作开展以来,公司多次召开专题会议,传达学习“小金库”专项治理工作文件精神,把“小金库”治理工作作为当前的一项重点任务来抓,要求公司各部门领导要领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性和自觉性,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待“小金库”治理工作,明确清理检查“小金库”是加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措。要求各下属公司认真自查自纠,做到不走过场,不留死角,及时发现和解决存在的问题。通过学习文件,进一步强化了广大职工遵纪守法和廉洁从业意识,切实提高了此次治理工作的针对性和实效性。

(二)加强专项治理工作的组织领导,建立层层落实机制。

2010年8月12日,公司成立了以公司总经理为组长的“小金库”专项治理领导小组,公司主要领导对“小金库”治理工作负总责,领导班子其他成员根据工作分工,对职责范围内的有关工作负直接领导责任,各职能部门完善相应的工作协调机制,明确工作分工,加强协调配合,共同做好“小金库”治理工作。按照“分级负责,分口把关”的原则,各下属企业均成立了以总经理为组长,主管副总经理为副组长,财务、供应、生产、销售、办公室、仓储等各部门人员为组员的“小金库”治理工作领导小组。

这样,公司系统建立起了一级抓一级、层层抓落实的“小金库”

治理工作责任制。

(三)与纪检监察、财务监督工作相结合,加大自查自纠工作力度。

公司遵循“统筹兼顾,整体推进”的原则,把“小金库”治理工作一方面与规范津贴补贴、规范经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强银行账户监管等工作相结合,另一方面与财务监管、审计监督、纪检监察等日常工作相结合,形成整体合力。2010年8月2日和24日,公司从财务部、企管部、综合业务部和投资管理部抽调专人组成“小金库”检查小组,先后对公司、公司、公司“小金库”自查自纠工作进展情况进行了监督检查。

各下属企业在自查中,采取查阅凭证、账簿、相关资料、询问有关经办人员等方式,对今年和以前的所有财务收支进行了认真细致的清查。从业务收入、费用支出等各种可能形成“小金库”的资金来源入手,进行了认真的梳理和检查,努力做到不留死角,及时发现存在的问题。

在特殊资金形成小金库的排查方面,检查小组重点对公会资金进行了检查。公司系统现有工会组织3个(公司本部、公司和公司),各工会资金来源主要有两方面,一是员工缴纳的个人会费,二是公司的行政拨交。资金主要用于工会组织的活动、员工直系亲属丧葬费用和员工伤病慰问金。通过检查,工会资金使用严格执行财务管理制度,公司特殊资金管理清晰,不存在管理隐患。

(四)建立举报登记和查处督办制度,切实做好治理工作监督检查。

各公司专门设立并公布举报电话、举报信箱。认真做好举报的受

理工作,建立举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。同时认真执行信访工作保密制度,切实保护举报人的合法权益,对打击报复举报人的,依法依纪从严惩处。

三、自查自纠的结果

公司本部及下属子公司按照有关文件的要求,认真地进行了“小金库”的自查、自纠工作。自查结果显示,各公司财务管理均严格按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未侵占、截留国家和公司收入,没有设立账外账,未设立任何形式的“小金库”,也不存在以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。按规定监管使用的票据均由财务部统一管理,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄,设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作。财务报销严格按照财务制度执行,未发生坐支行为。

对自查和治理中发现的管理和制度上的问题,各下属公司深入剖析原因,制定整改措施,落实整改责任,明确整改时限,确保整改到位。对管理中的薄弱环节,各公司进一步制定和完善了规章制度,堵塞了漏洞,加强了管理。

四、建立长效机制,把“小金库”治理将作为一项长期工作来抓。 对于“小金库”的治理工作,公司将作为一项长期的工作来抓。通过开展此次自查自纠工作,公司系统进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了各项收入及资金的合规使用。

下一步,公司将在此次自查自纠的基础上,做好三项工作,建立“小金库”治理工作长效机制。

一是要针对管理工作中的薄弱环节,深入剖析原因,制定和完善有关规章制度,建立健全预算公开和财务公开制度,增强预算、财务

透明度,严格执行财务会计制度,完善内控和监督机制。

二是要加强管理,强化监督,标本兼治、纠建并举,巩固和深化此次治理工作的成果,逐步建立和完善防治“小金库”的长效机制,从源头上杜绝“小金库”的产生。

三是要不断强化责任意识、大局意识,不断加强党风廉政建设,不断增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性,确保我公司平稳、健康、可持续发展。

第4篇:关于开展“小金库”专项治理自查工作的汇报

关于开展“小金库”专项

治理工作的汇报

某某治理“小金库”工作领导小组:

为认真贯彻落实《黑龙江省国土资源厅开展“小金库”专项治理工作实施方案》(资发[2009]58号)文件精神,我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作,现将我单位开展自查自纠情况汇报如下:

一、自查自纠的方法和步骤

(一)动员部署阶段(2009年6月11日至6月15日)。我站在参加了某某单位开展“小金库”专项治理工作会议后,站领导高度重视,立即召开站内会议,成立由分管站长牵头,各科室负责人组成的专项治理领导小组,在站领导小组办公室设立了日常工作机构,制定工作方案,把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。支持群众监督,鼓励群众举报。

(二)自查自纠阶段(2009年6月15日至6月19日)。按照此次“小金库”专项治理“分级负责,分口把关”的原则,认真组织自查。

二、自查自纠的具体做法

(一)加强组织领导,实行“一把手负责制”。在厅领导小组的统一要求下,站领导十分重视,分管领导亲自挂帅,成立了治理“小金库”工作领导小组,负责指导和协调“小金库”自查自纠工作。

(二)做好宣传发动。充分利用各种渠道,多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,加强了信息沟通,促进了工作深入地开展。

(三)落实举报制度。省厅治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话后,我站及时公布省厅和总站的“小金库”专项治理举报电话。认真做好举报的受理工作,建立举报登记和查处制度,指定专人负责,要求做到件件有交待、事事有着落。认真执行举报工作保密制度,切实保护举报人的合法权益,对打击报复举报人的,依法依纪从严惩处。

(四)制定实施方案。起草了某某文件,下发到各分站、各科室,要求认真贯彻落实实施方案。

三、自查自纠工作的结果

截止到目前,通过开展自查工作,未发现私设“小金库”现象。我单位财务工作严格按照国家有关财经法律、法规、规章、制度执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未发现侵占、截留、挪用、私分收入以及以个人名义私存公款等违法违纪行为,未设任何

形式的“小金库”。自查结果已报送厅治理“小金库”领导小组。

通过自查,我们在思想上提高了认识,在实践中提高了警觉,充分意识到“小金库”存在的危害性和清理“小金库”的重要性。进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理意识。在今后的工作中,我们要更加规范财务收支工作,从源头上遏制和预防腐败行为的发生。

特此汇报。

二○○九年七月七日

第5篇:小金库自查自纠报告-小金库自查自

纠报告精选范文

局领导特别是“一把手”能够很好的坚持“民主集中制”原则,对大额开支做到集体研究,民主决策。下面是小编为大家提供的关于小金库的自查自纠报告,内容如下:

【小金库自查自纠报告精选范文一】

为了严肃财经纪律,堵塞财务管理上的漏洞,根据教育局的相关文件精神,我校对“小金库”的清理工作进行了严格的自查。现将自查自纠情况报告如下:

一、认真学习,提高认识。

教育局“小金库”专项治理工作通

知下发后,我校迅速召开了专题会议,传达学习有关会议精神。我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织老师集中学习文件精神外,还集中组织教职工传达文件精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。校长孙学东要求大家,认真学习有关文件精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项清理工作,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

二、加强领导,责任分工。

为了保障清理工作顺利进行,我校成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组,并设立举报电话、制作了举报信箱。

学校“小金库”专项治理工作领导

小组名单:

组长:

副组长:

成员:

三、明确要求,重点治理。

根据上级文件规定,按照上级文件规定的要求,我校通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位主管财务部门教育局支付中心法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,本校没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

(一)我校根据财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。小金库自查自纠报告

(二)我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学

生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。

(三)学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的幼儿园的收入全额缴入财政专户,严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

(四)我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字。

(五)我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。

(六)清查结果在校教职工大会上进行了通报,并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的

出现。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金的合理使用。

四、整改建章,规范完善

我校决定在前期自查自纠的基础上,继续完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到治理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

【小金库自查自纠报告精选范文二】

自治区工商局计财处:

根据自治区工商局《关于转发自治区纪委等四部门〈关于印发自治区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作实施方案的通知〉的通知》(宁工商财120号)和《关于进一步做好全区工商系统“小金库”专项治理自查自纠工作的补充通知》的要求,结合廉政风险点防范工作的深入开展,我局积极组

织实施“小金库”自查自纠工作。小金库自查自纠报告现将自查自纠工作情况汇报如下:

一、制定工作方案,成立组织机构,为专项治理工作的实施提供了组织保障

第6篇: “小金库”自查报告

按照市财政局《关于开展2018年“小金库“问题专项检查的通知》(中财监【2018】11号)文件精神,认真进行了“小金库”自查工作,现将自查工作总结如下:

一、高度重视,提高认识

我单位高度重视“小金库”专项治理工作。对《关于健全防治“小金库”长效机制的通知》进行了传达学习,并认真贯彻文件精神,正确认识到开展此项活动的重大意义。明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求我单位必须认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

二、认真开展自查,实施长效监督

按照方案要求,我单位重点围绕文件要求开展清查活动,对各类账户进行了认真细致的清查:

1、我单位均按照国家有关财经法规执行,实行“收支两条线”对市拨款及收入的住宿费等收入全部缴入镇政府统一账号核算,对预算经费由镇府统一拨款到零余额账户,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。

2、我单位均按照国家有关财经法规执行,遵循先有预算、后有支出的原则,没有超预算或者无预算安排支出,虚列支出、转移或者套取预算资金,转嫁支出等问题。

3、我单位按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则执行政府采购,没有预算编制不完整,执行经费预算和资产配置标准不严格,违反政府采购程序,“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题。

4、我单位在资产配置、使用、处置等环节均按照国家有关财经法规执行,没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。

5、我单位按照《事业单位财务管理规定》进行财务会计核算,没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的情况。

6、我单位按照国家有关财经法规对票据进行发放、领用、使用、保管、核准和销毁,没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题。

7、财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

8、入开展“小金库”治理工作,没有违反法律及其他有关规定的账户、账簿。

虽然我单位目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我单位将进一步完善相关财务制度,强化流程,加强内控机制。

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