欢迎质检站检查

2023-05-24 版权声明 我要投稿

第1篇:欢迎质检站检查

质检站检查资料目录

1、 开工申请:

a) 总开工申请

b) 分部工程开工申请 i. 监控系统 ii. 收费系统 iii. 通信系统 iv. 供配电系统 v. 隧道系统 c) 分项工程开工申请

2、 设备材料报验:

a) 监控 2.收费 3.通信 4.供配电 5.隧道

3、 施工日志

4、 周汇报、月汇报

5、 维护日志

6、 采购申请

7、 厂验报告

8、 工地会议纪要

9、 红头文件

10、 基础放样

11、 工序质量报验单:

a) 监控系统 i. 各分项工序质量报验单 b) 收费系统

i. 各分项工序质量报验单 c) 通信系统

i. 各分项工序质量报验单 d) 供配电系统

i. 各分项工序质量报验单 e) 隧道系统 i. 各分项工序质量报验单

12、 隐蔽工程报验单:

a) 监控系统 b) 收费系统 c) 通信系统 d) 供配电系统 e) .隧道系统

13、 工程照片(按时间时行排列,要求每个分项施工都有照片,照片要编写以下内容:照片号、摄像者、摄像时间、摄像地点、内容等)

14、 变更文件

15、 支付文件

16、 监理发文件及回复文件

17、 业主发文件及回复文件

18、 完工检测表:

a) 完工自检表(

1、工艺;

2、功能)

b) 完工检验表(

1、工艺;

2、功能)(三方签字盖章) c) 完工报告;完工证书

19、 评定资料

a)承包人自评 b)监理评定 20、 最终工程量清单(设备安装一览表)

21、 招投标文件

22、 联合设计图纸

23、 竣工图纸

第2篇:质检站检查汇报材料

连霍国道(G30)瓜州至星星峡

高速公路

汇 报 材 料

瓜星高速公路 2011年5月10日

瓜州至星星峡高速公路

汇报材料

尊敬的各位领导:

大家好!热烈欢迎各位领导莅临我项目检查指导工作!目前我项目的各项工作在项目办、监理办等各级领导的大力支持与协调下正在积极开展。下面将我项

目具体情况汇报如下:

一、工程概况

本项目 ,新建段桩号: ,单幅27.5km。改建段桩号:,单幅27.5km。中标总价为2.6 亿,由 工程局承建。

主要工程规模为:改建路段共有大桥1座,小桥通道14座,涵洞34道,清理现场18万平米,挖除旧路面28万平米,挖土石方5万方,填方39万方,混凝土边沟9776m,浆砌片石15900方;路面工程为厚15cm水泥碎石底基层75.5万平,厚35cm水泥碎石基层66.5万平,厚7cm沥青碎石ATB-25下面层66万平,厚5cm改性沥青混凝土AC-16C上面层67万平,现浇混凝土加固土路肩13178方。

二、工程进展情况 1.路基工程

截止目前,我项目共完成路基清表4km,挖除沥青混凝土路面5km,路基填土(三层)2km,挖除桥涵结构物3座,挡水捻1.1km;

2.桥涵工程

我项目桥涵工程正在积极施工中,目前已进场3个劳务施工队伍,同时进行桥涵基础及下部构造施工。

3、路面工程

我项目于5月8日进行了底基层试验段铺筑,经监理工程师现场检验平整度、压实度等指标,均满足大面积施工要求。我项目正做好大面积施工准备工作。

4.备料情况

根据项目整体工期计划,我项目结合自身实际情况,制定了切实可行的备料计划。目前,我项目积极进行备料,并经过公开招标的形式确定材料供应商,从源头保证材料质量及材料数量,保证施工质量和进度。

三、项目安全工作

1.建立强有力的安全保证体系,逐级签订安保责任书。明确分工,责任到人,奖罚分明,做到齐抓共管。

2.认真贯彻项目办及上级领导部门下发的安全控制程序,使安全管理程序化、规范化、制度化:定期召开安全生产工作会议,加强安全生产的再教育,对每一位参建人员在进场前进行安全培训。

3.落实安全标准检查制度。机械施工、车辆运输时设专人现场调度,确定合

理的车辆机械行走线路。严格执行消防有关要求:在拌合站、库房及临时房屋集中的地方,配备各种消防器材并定期检查。

4.在所有便道出口位置及改道位置设立醒目的警告牌、禁令牌及限速标志。配备专门的洒水车辆进行洒水,及时消除尘土弥漫给交通安全带来的隐患。

四、下一步工作重点

1、加大工作力度,加大机械设备、人员投入,全面落实项目办及监理要求,为后续施工打下良好基础;

2、加大协调力度,在施工进行中严把质量关,坚决杜绝不合格材料进场,以质量促进度;

3、我项目所有人员在以后的工作中将更加主动地配合监理和业主的工作,贯彻执行有关规章制度,严格执行监理程序,为实现瓜星高速公路施工任务及目标努力奋斗!

谢谢。

瓜星高速公路 项目经理部

2011年5月10日

第3篇:迎接省质检站综合检查内业资料检查存在的问题

筹建处9月28日-30日组织总监办对全线内业资料进行检查,对于检查中存在的问题进行汇总,有共性问题也有标段存在的个性问题。检查结果只反映各单位的部分问题,其他单位存在的问题本单位可能也存在,要求各施工、监理单位要针对所有单位提出的问题进行检查,认真整改,要求5日前完成。6日、7日总监办、驻地办对整改结果逐条认真检查,保证内业资料完成、及时、准确(红色表示需重视的问题)。

一、共性或出现较多问题

1、施工方案(组织设计和首件工程):(1)施工组织设计中工程施工内容与设计图纸不符,图纸中没有的工程项目如冲击碾压、框架锚杆等施组中却有施工方案。(2)施工方案与招标文件或标准化要求不符,不可行,如预应力梁张拉、压浆要求采用智能张拉、循环压浆,浆液采用压浆料,而施工方案为普通机械张拉、真空压浆,浆液为水泥浆。

2、施工单位没有制定切实可行的精细化管理目标和实施方案。

3、劳务队伍管理方面:要求农民工备案、安全交底记录、技术交底、工资发放要相互一致、一一对应。

4、三级技术交底不全或交不到所有现场操作工人。

5、监理指令不全、不闭合。

6、注意问题:

(1)施工单位资料时间、设计值、混凝土方量、施工人数和机具设备等必须同抽检资料、巡视记录和旁站记录相符。

(2)台背回填资料按照筹建处专项检查整改内业资料。

(3)各工地试验室均应按照省厅246号文件要求进行季度分析总结。

二、监理单位存在的问题

ZD1

1、抽检资料签字不全且滞后于工程实体;

2、部分构件无成品检测记录;

3、资料与旁站记录不对应;

4、部分项目抽检频率不够;

5、检测数据有错填、漏填现象;

6、部分试验检测数据与施工单位雷同,试验资料有代签字现象。 ZD2

1、监理旁站、巡视记录不全;

2、发现问题不能闭合;

3、试验室管理混乱,试验资料滞后、抽检频率不够。 ZD3

1、抽检资料与巡视记录不符,且巡视记录中未能体现抽检项目及数据;

2、监理旁站、巡视记录不全,发现问题不能闭合;

3、试验室资料滞后。 ZD4 1 、T梁的数据来源漏填。

2 、存在漏签字、漏盖章现象,日期漏填,有涂改现象。

3、无廉政教育会议及培训记录。

4、无举报箱开箱记录。

5、砂含泥量不同部位试验数据不一致。

6、监理日志记录到9月7日(少20天)。

7、多数监理指令落实不彻底。

8、十公开缺项,未及时更新。

9、资料未及时跟进,部分填写错误。 ZD5 1 、T梁所有检测点数、合格点数、合格率都没填。腹板断面尺寸没填。

2 、有签字不全、漏填现象。

3、隧道首件资料不全。

4、无廉政教育会议及培训记录。

5、无举报箱开箱记录。

6、钢筋原材尺寸填写错误;

7、碎石针片状、压碎值资料错误;

8、网篮法取样数量过多; ZD6

1、水泥资料未附出厂合格证;

2、压碎值试验未采用国标;

3、碎石混合料缺针片状、堆积密度资料;

4、混合料筛分,总质量不是整数,不符合规范要求。

5、无廉政教育会议及培训记录。

6、无举报箱开箱记录。

7、自检资料与强度报告日期不符,签字不全。

8、十公开缺项,未及时更新。

9、抽检资料跟进不及时,部分错误。 ZD7

1、举报箱开箱记录不合格。

2、8号监理指令回复后未落实就没有跟踪检查。

3、十公开内容缺项,未及时更新。

4、42.5水泥出了细度资料;

5、砂、碎石筛分应保留一位小数;

6、压碎值试验未采用国标;

7、配合比混凝土抗压强度结论错误;

8、混凝土配合比粗集料含气量没做。 ZD8

1、举报箱开箱记录不合格。

2、十公开内容缺项,未及时更新。

3、5号监理指令没有全部闭合。

4、碎石混合料无堆积密度、针片状资料;

5、抽检17标地基承载力资料格式错误;

6、 原始记录格式错误。 ZD9试实验资料

1、 水泥的原始记录表中的初凝、终凝时间填写不正确

2、试验资料缺少卷内目录 ZD10试实验资料 1压实度结论不完整。

2、水泥试验依据不全。

3、集料试验8月23日后结论没加高性能混凝土细则要求 ZD9-ZD10其它资料见TJ20-TJ23 、ZD11 监理抽检的测量数据与承包人自检数据完全一致,不符合要求;监理 签字漏签较多;原材料试验缺项。

三、 施工单位存在的问题

TJ1

1、质检资料有报验日期与实际不符现象;资料信息填写不全;墩柱成品检测记录表使用错误;路基测量资料不齐全。

2、试验资料:焊件试验依据不正确,数据修约不符合要求。

3、其它:三级技术交底不全。 TJ2

1、质检资料:信息填写不全;路基填筑松铺厚度超规定值;测量资料不齐全;混凝土成品签认日期不符合逻辑;质保资料数据与原始记录数据有出入。

2、试验资料:资料严重滞后,原始记录、报告及相关台账只做到7

月份;水泥试验无比表面积试验。

3、其它:三级技术交底不全。 TJ3

1、质检资料严重滞后,目前只有8月以前资料;已有资料填写信息不全、数据不能相互对应;

2、试验资料个别报告漏签字;总体开工报告无附件;对监理指令回复不全面,无针对性。 TJ4

1、质检资料:自检资料与抽检资料设计值不符;个别检测数据错误;

2、试验资料:个别试验报告漏签字、试验结论填写不正确、钢筋焊接检测频率不够。

3、其它资料:施工组织设计中的制度未落实(季度质量评审制度);填石路基试验段总结结论不准确。 TJ5

1、质检资料:信息填写不全;管涵工程测量资料不全;预制梁无波纹管检测记录;

2、试验资料:试验报告漏签字,原始记录信息不全,有漏填错填现象。

3、其它资料:某些规章制度照搬其他项目;监理指令回复不闭合、程序错误。 TJ6

1、质检资料:路基自检资料检测数据存在错填现象(横坡和宽度);

涵洞受力钢筋间距检测频率过低;部分检测项目数据漏填; 砼浇筑记录申请表、施工配合比与理论配合比一样;预应力管道检查记录表填写乱,并且不正确。资料滞后(墩柱已施工18颗,无一份资料)。

2、试验资料:钢筋资料与原始记录填写不一致;个别报告未盖章,漏签现象;粗集料没有混合筛分资料;台账填写不及时。

3、其它资料:施工组织设计中的制度未落实(质量检查制度);监理指令回复不及时。 TJ7

1、质检资料:路基自检资料及抽检资料滞后于实体工程;隧道洞身开挖缺标高检测记录表;仰拱填充表格使用不正确。

2、试验资料:个别报告未盖章;钢筋取样长度不正确。

3、其它资料:施工组织设计中制定的措施未执行(隐蔽工程验收);首件工程总结某些项与实际施工不符;监理指令回复不及时;资料复印质量太差。 TJ8

1、质检资料:路基自检及抽检资料滞后于实体工程(抽检资料较严重);自检资料涂改现象严重;项次有漏填现象;个别检测数据错填;模板安装无测量资料;砼浇筑记录填写不规范;成品检测无测量资料。

2、试验资料:仪器使用记录及台账填写不及时、信息不全。 2其它资料:监理指令回复不及时。 TJ9

1、部分试验资料未批复;

2、部分试验资料中应用部位错误;

3、砂含泥量资料不同部位试验数据不一致;

4、混合料缺少堆积密度、针片状资料;

5、针片状、压碎值资料填写错误。

6、 T梁钢筋骨架尺寸、箍筋、水平筋螺旋筋间距漏填。

7、 混凝土浇筑申请表材料存放点、合同号漏填。

8、评定表得分填写有误。

9、举报箱开箱记录不合格。

10、廉政教育会议及培训记录无纸质版资料。

11、无农民工工资发放记录。

12、十公开缺项,未及时更新。

13、资料未及时跟进,部分填写错误。

14、部分安全人员日志中对发现的问题处理只是教育和罚款,没有进行纠正和处理。

15、无项目经理、总工、履约人员工作日志或记录。 TJ10

1、无廉政教育会议及培训记录。

2、无举报箱。

3、无农民工工资发放记录。

4、碎石筛分,筛上重未按要求保留一位小数;

5、网篮法取样数量有问题;

6、针片状与筛分数据矛盾;

7、试验室未认证前资料已盖章。

8、测量资料签认不全。

9、隧道原始记录填写错误。

10、隧道检测人无签认日期。

11、测量资料坐标方位角未填写,结论外观无评语。

12、无十公开资料。无项目经理、总工工作日志或记录。

13、施工日志格式与总监办要求的不一致,填写简单,无法反映工程情况。 TJ11

1、十公开缺项,未及时更新。

2、T梁所有检测点数、合格点数、合格率都没填。 有签字、日期填写不全现象。

3 、无项目经理、总工工作日志或记录。

4 、梁板长度没填,宽度填错位置,填到箱梁上了;顶板厚没填。

5、钢支撑安装偏差未填写。

6、桩号和部位填写不全,不能反映问题。

7、结论无评语。部分结论不正确。

8、举报箱开箱记录不合格。

9、廉政教育会议及培训记录不全。

10、碎石针片状、压碎值资料错误。

11、网篮法取样数量偏少。

12、缺少5-20混合料资料;碎石混合料缺针片状、堆积密度资料。

TJ12 1 、T梁钢筋骨架尺寸高填写错误。

2 、没有签字,日期没写。有漏填、涂改现象。 3 、有多处检测点数、合格点数、合格率都没填。 4 、无举报箱开箱记录。 5 、无廉政教育会议及培训记录。 6 、没有施-QL-025梁板检测记录表。 7 、无农民工工资发放记录。

8、碎石针片状资料错误;无混合料针片状资料。

9、粗集料堆积密度偏小。

10、十公开无台账,未及时更新。

11、无项目经理、总工工作日志或记录。

12、施工日志审核人未签字,记录简单。 TJ13 1 、桩基资料都没有做完,没有一份完整的资料,其中监表的数据不对应。 2 、无T梁资料。

3、无举报箱开箱记录。

4、无廉政教育会议及培训记录。

5、无农民工工资发放记录。

6、砂、碎石筛分未保留一位小数;

7、水泥资料未附出厂合格证;

44填写

8、原材使用部位太笼统;

9、砂含泥量数据偏大,部分不适用于C50混凝土;

10、针片状与筛分数据矛盾;

11、压碎值试验未采用国标;

12、存在漏签字现象;涂改现象明显。

13、碎石报验不是每种分别报验;混合料筛分,总质量不是整数,不符合规范要求。

14、无施工日志。安全工作日志和工作记录不一致。

15、十公开内容缺项,未及时更新。 TJ14

1、 桩基资料数据填写不认真,有多处错误,监表44数据不对应。

2、标高检测记录表没写水准点点号、水准点设计高。

3、外观鉴定、结论漏填。

4、无举报箱开箱记录

5、无廉政教育会议及培训记录

6、无农民工工资发放记录

7、结论无评语、日期

8、混凝土浇筑记录无内容。

9、锚杆孔径计算错误

10、水泥试验代表数量有问题;

11、碎石报验不是每种分别报验;碎石筛分、表观密度资料取样数量错误;针片状与筛分数据矛盾,且针片状资料有错误;

12、水泥资料未附出厂合格证;

13、混凝土出入库台账不全。

14、无工作日志。安全日志与工作记录不一致。 TJ15

1、无举报箱开箱记录 。

2、无廉政教育会议及培训记录。

3、无农民工工资发放记录。

4、K44+375拱涵资料中 (1)工程报验认可书,签字不全。 (2)混凝土浇筑申请表,施-QL-043签字不全。

( 3)钢筋根数及加工尺寸检查记录表,施-QL-015缺少加工大样图尺寸。

5、混凝土配合比无坍损资料;

6、压碎值试验未采用国标;

7、网篮法取样数量偏少;

8、碎石可以不做捣实密度;

9、砂含泥量超范围;

10、混凝土强度结论错误。

11、部分桥梁资料无签名,数据填写错误。

12、十公开内容缺项,未及时更新。

13、无项目经理、总工工作日志或记录。施工日志填写不全面,监理简单。 TJ16

1、无举报箱开箱记录

2、无廉政教育会议及培训记录

3、无农民工工资发放记录

4、质量责任登记表缺项

5、桩基监表44填写的数据不对应。

6、边、仰坡首件无开工报告,无管棚开工报告。

7、无边、仰坡总结。

8、K52+152盖板涵基础资料中(1)工程报验认可书,签字不全。 (2)钢筋根数及加工尺寸检查记录表,工程名称填写不正确。 (3)砼浇筑申请表,签字不全。

9、桥梁资料无钢筋加工大样图,工程报检认可书无内容(空白),部分资料无签名,数据填写错误。

10、水泥、矿粉28天报验资料错误。

11、粉煤灰烧失量取样数量错误。

12、碎石筛分应保留一位小数。

13、试验台账不全。

14、无工作日志或记录。安全日志填写不全面,记录简单。

15、资料错误较多。

16、无十公开资料。 TJ17

1、举报箱开箱记录填写错误。

2、廉政教育会议及培训记录缺少6月份、9月份。

3、无锚杆拉拔试验报告、无喷射混凝土强度报告 ,无地质超前预报报告,监控量测资料。

4、所有资料填写不全。

5、边、仰坡无首件总结,洞身开挖无首件总结。

6、路基ZK62+674-ZK62+809 填筑至29层,施工放样报告单,监表08没有签字,没附试验报告。

7、盖板涵资料签字不全。

8、桥梁资料数字不清楚,资料不完善,资料管理混乱。

9、十公开内容缺项,未及时更新。

10、无项目经理、总工工作日志或记录。施工日志填写不全面,监理简单。

11、安全日志与工作记录不一致,5号安全隐患整改通知书要求的内容反馈简单、无照片,显示不出落实情况。

12、压碎值试验未采用国标;

13、针片状与筛分数据矛盾;

14、网篮法取样数量偏少;

15、试验台账、仪器使用记录及温湿度记录不完善。 TJ18

1、无廉政教育会议及培训记录。

2、无举报箱开箱记录。

3、农民工工资发放记录太乱。

4、锚杆资料填写不全。

5、钢支撑资料填写不全

6、无管棚强度报告。

7、无仰拱首件开工报告。

8、K68+450钢筋混凝土拱涵首件开工报告驻地办2013.6.22批复,没有报总监办批复。

9、 K68+450拱涵基础混凝土申请表,签字不全;工程报验认可书中签字不全。

10、试验台账有涂改现象。

11、无十公开资料。

12、无工作日志或记录。

13、安全日志与工作记录不一致。驻地办下发几次监理指令,但项目部安全日志上显示无安全问题,没有形成安全自检体系。发现的问题处理不彻底,部分不闭合。 TJ19

1、无廉政教育会议及培训记录。

2、无举报箱开箱记录。

3、K70+644盖板涵首件开工报告没有批复(原因:没有试验资料)墙身已浇筑3节。

4、K70+408涵洞个别机械人员进场报验单签字不全。

5、首件钻孔桩:洞山大桥4-3资料首件数字不清楚。

6、首件30T梁16-8中梁,工程认可书有涂改现象。

7、十公开内容缺项,未及时更新。

8、无项目经理、总工工作记录,施工日志记录简单。

9、GPS测量仪器没有标定证书。

10、碎石混合料无堆积密度、针片状资料。

11、粉煤灰烧失量温度填写错误。 TJ20

1、报验时间的逻辑性问题。部分工序时间倒置。

2、部分资料签字问题。

3、部分桩基自检资料中结论时间填写不合理,应以检测项目最后时间为准。

4、部分资料中体现的内容与监理日志不相符。

5、第三级技术交底不全。

6、举报箱无开启记录。

7、试验资料

(1) 压实度资料中所用的小灌砂筒不符合要求, (2) 水泥的原始记录表中的初凝、终凝时间填写不正确。 (3) 水泥报告中的试验依据填写不全。 TJ21 1.自检签字不全,大部分资料监理没有签字认证 2.钢筋检查记录表钢筋骨架尺寸记录数值与单位不符

3.钢筋等的检查记录表检查记录数值统一填写实测值,非偏差值;设计值无时不填写。

4.预制T梁资料缺少负弯矩预应力(后张法)管道检查记录

5.预制T梁资料缺少顶板钢筋检查记录 6. 评定用语采用统一的规范用语

7、试验资料

(1)水泥的原始记录表中的初凝、终凝时间填写不正确 (2)量砂密度标定无原始记录。

(3)现场压实度资料中所测含水量数值偏差太大。 (4)水泥报告中的试验依据填写不全。

TJ22

1、 部分资料签字不全

2、 部分资料报检日期与检测日期不符

3、 K105+630涵身钢筋骨架长度与模板同长

4、 长选线分离立交3B-0桩基资料导管埋置深度计算错误

5、k103+879.5涵基坑资料高程填写错误,草图中测量标高点位未标出

6、 监理指令编号不连续,有的指令不闭合。

7、 举报箱无开启记录。

8、 技术交底未按三级进行。

9、 试验资料

(1) 压实度资料数据和现场偏差大。 (2)水泥试验依据GB175-2007

无GB字符。

(3)集料试验8月23日后结论没加高性能混凝土细则要求。 TJ23

1、刘老虎大桥18-2桩基内,钢筋骨架长的设计值,监理抽检资料与施工单位自检资料不符。成孔检测监理与施工单位检测值偏差太大

2、内业资料存在涂改现象。

3、QL-014内“搭接方式”填写有错误

4、QL-014内“钢筋直径”填写有误

5、监理指令编号不连续,有的指令不闭合。

6、无举报箱和开启记录。

7、三级技术交底不正确,不是公司→项目总工→工班长→操作工人,应是项目总工→技术员→工班长→操作工人

8、试验资料

(1) 样品出入库试验台账不完整 (2) 原始记录有涂改 (3) 压实度试验台账不建全。

JD

9、JD

10、TJ20、TJ

21、TJ

22、TJ23存在共性问题如下:

1、 水泥试验依据不全。原始记录和试验报告单位不统一。

2、 水泥原始记录没记录初终凝的注水的开始时间和结束时间没写。

3、 资料盒内无卷内目录,台账仪器使用记录不完整。

4、 试验室无培训记录和试验室总结。

5、 驻地办资料和施工单位资料相差数据较多。

6、 无高性能混凝凝土耐久性资料。

7、 试验报告上面签字盖章不齐全。 TJ24标

1.部分资料签字不全

2.下断面开挖资料中填写了拱部超挖数值

3、首件工程无评定。

4、举报箱无开启记录。

5、试验资料

(1)钢筋原材取样长度不符合国标要求(自由长度350mm)。 (2).粗集料单粒级检测项目不符合《张承高速公路承德段高性能砼实施细则》要求。 (3 )水泥实验依据不全。

TJ25标

1、质检资料:缺混凝土浇筑检查记录表、成品检测测量资料、破桩头检测记录表;钻孔桩无现场泥浆比重试验检测报告,孔底标高数值填写不正确,无泥浆沉淀厚度值;个别表格检测数据存在漏填和错填现象;路基填筑(UV型沟)宽度数值填写不规范、不准确或空白。隧道工程:检测项目个别未填写,测量资料不齐全。

2、试验资料:钢筋力学性能试验,原始记录缺少冷弯取样长度;钢

筋冷弯,缺少样品、编号、厂家描述。钢筋原材试验无可焊性试验。

3、其它资料:(1)监理指令有的不闭合。(2)举报箱无开启记录。

2013年10月1日

第4篇:质检站检查应注意的问题

一:内业方面问题

1、 水泥罐数量不足或者水泥不同批次同罐混装,导致水泥存在未检先用嫌疑:如1#水泥罐检测报告6号才出,但生产记录显示6号当天1#罐水泥已经在使用;同罐中第一批(已检)使用完后接着使用第二批,但第二批检测报告还未出。

(生产记录所体现使用的水泥必须是进场3d强度报告出来之后才能使用)

2、砼配料单中砂率超标实际-3%(规范+-2%),应重新调整配合比,实际没有按规范操

作。

3、粉煤灰的使用:搅拌机操作系统中未标注1#、2#罐的区分。

4、发现粉煤灰原材料合格证用章和检测报告用章不同。

5、原材料全检项目(如粉煤灰、减水剂)部分检测频率不足。

6、拌合机效验记录与砼生产记录不相符,如6日15点1#机生产某处砼,但效验记录显示当天当时效验的是2#机。

7、路基填筑技术交底中部分内容指标与工艺性试验报告中不相符。

8、悬灌梁0#块预压方案中部分内容与预压记录资料不相符,如方案中明确分级预压及分级卸载,但记录资料中没有体现分级情况。

二:现场情况

1、桥梁---:0#块作业面顺桥向端头临边防护不到位;0#块施工现场发现烟头,但没有配备灭火器;悬灌施工区域垂直向下的地面场地没有封闭防护,存在坠物伤人危险。

2、 涵洞过渡段:高填方边坡没有临边安全防护。

3、 隧道---:1是主要检查瓦斯监测落实情况:持证瓦检员只有1名(规定至少2名)、有害气体监测制度中不能用“一小时一检”代替“一炮三检”制度,也就是巡检记录要和一炮三检记录分开、要建立有害气体专检机构,并进行巡检及定检;2是检查组现场测量钢架间距、超前钻孔的深度等,停工的掌子面必须临时喷护封闭;3是斜井每隔150米的防撞岛设置材料及规格不规范;4是检查高压进洞情况。 三:其他方面

1、 检查现场部分领导无意间提到十二局太兴铁路过渡段填筑质量问题,估计我标段检查可能会侧重此项(侧重悬灌预压资料的检查,就是因为2局在现浇连续梁施工方面出现过一次事故)。包括填料种类、质量,压实工艺、压实质量,文明施工标示标牌(检测区、压实去、摊铺区等)、临边防护、小型夯机、还有试验及技术方面的检测检验资料等。

2、 瓦斯隧道禁止汽油车辆进入,隧道口要准备一辆柴油车辆接送检查人员;桥墩安全爬梯口悬挂“限乘5人”的警示牌。

3、 试验室及拌合站标准化检查情况6月中旬渝万公司胡工曾经做过一次指导性检查,希望刘主任按照胡工上次的要求落实完善。

4、 检查组打算明天(周四)上午尽量要完成对4标的检查,所以估计13号之前可能就得检查到1标,一般是检查组来之前就得接手上一标段进行接待工作。

第5篇:2质检站检查整改措施报告

JL监理组整改措施报告

根据省质检站200年6月2日,对高速检查过程中监理单位存

在的问题,结合我组的实际情况进行自查整改,具体如下:

1、落实监理单位“监理企业树品牌,监理人员讲责任”行业新风建设活动第一阶段的自评工作。

2、进一步完善监理抽检、指令等资料的分类归档工作,并由专人负责管理。

3、对原始资料进行全面清理和自查,对签字和填写不规范、不完善的方面进行改正。

4、对所有台帐进行自查,健全和完善台帐的登记工作。

5、对所有试验仪器设备进行清理检查,确认标定时限是否满足要求,检定标签和检定证书是否对应、齐全。

6、进一步检查施工单位的“安全生产年”和汛期专项安全工作活动的开展和落实情况,并督促施工单位将安全工作做到实处。

7、对混凝土养护室更换了新空调,确保养护室达到规定的要求,以此保证砼试件的养护质量。

8、对所有的试验数据的登记做到及时、齐全,并存档规范,对试验仪器的操作严格按操作规程进行,确保试验数据的真实可靠,为工程施工提供依据和指导。

高速J-监理组

20年月日

第6篇:B4标质检站检查存在问题整改计划

一.存在的主要问题

(一)桥梁方面:

1.龙义大桥:高墩施工未搭楼梯;盖梁作业平台未铺设过道板;有的钢筋无支垫、覆盖;配电箱无门。

2.万坑分离钢筋加工场:部分钢筋、钢筋笼无支垫、覆盖,锈蚀较严重。

3.桥梁梁板钢筋保护层检测合格率为50%;桥梁墩柱钢筋保护层检测合格率为37.9%。

整改措施:高墩施工搭设楼梯,盖梁作业平台铺设过道板,钢筋摆放做到下垫上盖,加强安全意识改进配电箱。加强钢筋安装过程中的质检频率,确保钢筋保护层厚度。

整改时间:5-7个工作日内完成。

4.预制场:梁板预应力孔道孔口无防水包封措施;梁底预埋钢板为普通钢板;空心板N13钢筋为U形,与设计不符;箱梁顶板负弯矩槽处纵向分布筋仅一端预留一层钢筋头,一端2层纵向钢筋均未预留钢筋头;部分箱梁顶板N22钢筋纵向间距为70-80cm,设计为40cm;梁板养生仅覆盖顶板;

整改措施:预应力孔道进行封包处理,梁底钢板进行涂防锈漆处理;空心板N13钢筋按图纸要求进行加工;加工梳形板使箱梁顶板负弯矩槽纵向钢筋按设计要求预留;加强钢筋安装过程中的质检频率,严格按照图纸施工。梁板顶板进行覆盖养生,腹板采用喷淋养护。

整改时间:1-3个工作日内整改完成。

5.砼拌和站:砼外加剂未搭棚;9.5-19碎石含较多9.5以下粒径石料;

4.75-9.5碎石石粉含量较多。

整改措施:砼外加剂进行搭棚遮盖,料场里面不合格的料进行清仓换料处理。 整改时间:7-10天左右

6.钢筋笼制作主筋搭接焊焊缝不饱满,焊渣未敲除;部分钢筋支垫覆盖不到位。

整改措施:加强钢筋焊接,做好下垫上盖

整改时间:已在整改,3天左右

(二)路基方面:

1.K89+250处路基已填至93区第12层,层厚为:20cm,第11层层厚为40cm,第10层层厚为60cm,第10层压实度为86.5%,不满足设计要求。

整改措施:K89+250处路基采用32T重型压路机进行碾压直至压实度合格。 整改时间:7天左右。

(三)人员方面:

1.基本情况:合同承诺18人,实际点到11人,变更3人,未办理变更手续。

2.合同承诺人员中有8人未实际到位。

3.检查时人员未提供原件审核,其资质符合性无法认定。

整改措施:完善变更手续

整改时间:7-10天

(五)质保资料方面:

1.施工组织设计不完善。一是承包人审批程序不到位,无编制、审核、审批人员签名;二是内容不完整,如,无路基施工重型压路机补强方案,无劳动力、原材料进场及使用计划,无资金流量计划;三是部分内容未根据本项目合同文件和设计图纸编写,如箱梁预应力张拉施工条件与设计图纸不相符;三是项目经理部机构设置不符合《江西省高速公路项目标准化管路指南》的要求;四是方案不完善,如施工现场临时用电方案中无用电总负荷计算,主要机械表中无32T以上重型压路机,应急救援方案中无救援人员、救援设备和救援路线等内容。

2.路基单位工程施工方案不完善。方案中挖方、低填浅挖路床压实度标准为95%,不符合现行《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)的要求;方案中无重型压路机补强方案。

3.无环保方案。

4.质量管理制度不健全,无技术交底、质量事故调查处理等制度。

5.技术交底工作不到位,只有总工对全体人员的交底,未落实层层交底。

6.批复的质量管理制度中无质量检查机构、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等内容。

7.未按招标文件要求编制施工环保措施计划。

8.未提供工程质量责任登记表。

9.路基填筑试验段开展不规范。一是未按批复的试验段施工方案分三层进行9

3、9

4、96区试验,仅对93区进行了试验段施工;二是成果总结报告内容不完善,无每层填前含水量数据,无压实度和碾压遍数关系的统计分析,总结参数中无碾压时含水量允许偏差。

10.未按项目办下发的《台背回填施工作业指导书》的要求制定台背回填预案。

11.首件工程总结报告内容不符合项目办“首件工程认可制” 的要求,无首件工程经验和教训的分析总结。

12.未制定管理标准化活动实施方案。

13.桥梁桩位放样记录表中无合同承诺的测量工程师签名。

14.工程档案管理不符合要求。一是未按照《江西省公路建设项目文件材料立卷归档管理办法》的要求建立文件材料收集归档制度和预立卷制度,未及时对工程档案分类立卷整理;二是资料整理不及时,如5.13浇筑的龙义大桥3#墩系梁无工序资料;三是隐蔽工程影像留存不到位,有的隐蔽工程未留影像资料,有的隐蔽工程照片无法反映实际工况;四是有的工程照片未按管理办法规定的格式进行整理;五是资料存在代签的情况。

整改措施:加大质保资料的管理,认真复查质保资料,未完善的进行完善,不合格资料的重做。

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